集团开展2023年度财务内部稽核工作
发布日期:
2023-11-01

作者:

肖楚婷

为进一步加强财务风险管控,更好地发挥财会监督职能作用,推动财会监督工作提质增效,集团财务管理部于2023年9月—10月开展年度账务稽核工作。

本次稽核工作由中层财务骨干带队,采取交叉检查的方式,调取了2022年9月至2023年8月期间会计档案,对期间所有会计凭证进行交叉稽核,并填写稽核情况反馈表。针对凭证稽核中反馈的问题,财务人员及时梳理归类,对问题原因寻根究底。而后财务管理部以问题为导向组织全体财务人员交流学习。大家针对账务工作中存在的疑惑和问题进行思考讨论,明确方式方法,并于会后对问题进行限时整改纠错。

集团开展2023年度财务内部稽核工作

此次财务稽核工作,全体财务人员群策群力、凝聚共识,及时发现并解决问题,提高了财务会计信息质量,提升了财务人员专业能力和工作水平。集团财务今后将立足实际工作,进一步完善内控制度,进一步规范财务管理,为集团高质量发展贡献力量。